選項b生產(chǎn)產(chǎn)品,怎么會資本化?造船廠生產(chǎn)的船屬于他 問
造船廠生產(chǎn)的船屬于 存貨 答
你好,老師,公司付租金給房東,付租金的期限是25.9.15 問
可以那樣注明期限的,稅局只管收稅 答
今年補(bǔ)小規(guī)模上年季度末增值稅,附加稅,滯納金怎么 問
查補(bǔ)增值稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎 問
說明資金流容易斷 答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎? 稽查以 問
您好,只是本年的,以前年度的,用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤,不能影響25年利潤的 答

銷項稅10萬 進(jìn)賬稅8萬 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1萬 我如何轉(zhuǎn)出未交增值稅?
答: 你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅(銷項稅額)10 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1 貸:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項稅額)8 應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3
假如進(jìn)項9萬,銷項10萬,分錄這么做對嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額9萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1萬
答: 你好,對的,您的分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 請教個問題 本月銷項稅額12萬 進(jìn)項稅額 10萬 轉(zhuǎn)出增值稅 分錄 借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬元 做收入的時候 銷項稅 有12萬 交稅款時 借應(yīng)交稅費 -未交增值稅 2萬元 貸 貨幣資金 2萬元 問題來了 1: 銷項稅額 有12萬月 2: 轉(zhuǎn)出的未交增值稅 有余額 2萬元 進(jìn)項稅額有10萬元 再做賬務(wù)處理嗎 不考慮留底 進(jìn)項稅額 在做處理嗎 我們有人把它做成 貸 進(jìn)項稅額 10萬轉(zhuǎn)出 進(jìn)項稅額每月結(jié)轉(zhuǎn)了 對嗎
答: 1.進(jìn)項10 銷項12 2. 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 12 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 10 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2 3.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2 貸:應(yīng)交稅費——出未交增值稅 2


liang涼 追問
2019-04-13 11:50
月月老師 解答
2019-04-13 12:29
liang涼 追問
2019-04-13 12:43
月月老師 解答
2019-04-13 13:20