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幸福沙
于2019-04-11 15:57 發(fā)布 ??1303次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-04-11 16:00
你好,收到發(fā)票時,直接貼在你攤銷的發(fā)票上即可
幸福沙 追問
2019-04-11 16:06
問題中間隔了都好幾個月了,到時候我怕他們開到一起 了,我不知道該咋走了就
小惑老師 解答
2019-04-11 16:08
沒事,你再沒有發(fā)票的憑證上用復印件或者標注一下
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,廠房租金教三押一,預付廠房租金且尚未收到發(fā)票 借:預付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 月底廠房租金攤銷時借:制造費用 貸:預付賬款 這樣對嗎?另外收到票該怎么走賬呢?
答: 你好,收到發(fā)票時,直接貼在你攤銷的發(fā)票上即可
繳國家電網電費可以直接計入借制造費用,貸庫存現(xiàn)金,不用做借應付賬款,再轉制造費用行嗎?前任會計就轉了下
答: 你好,可以不用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,庫房購買電腦鍵盤借制造費用貸庫存現(xiàn)金對嗎
答: 是的,是這樣賬務處理的
,磚廠買了15個油桶用來放東西,可以借制造費用,,貸庫存現(xiàn)金嗎
討論
請問老師,庫房買洗滌靈,借制造費用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
老師好,預付工對費用 借 預付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 對不?
老師,如果當月開了發(fā)票,當月也外購苗木著,您受累幫我看一下,我這樣做賬對嗎?1:外購苗木 借:消耗性生物資產 貸:銀行存款。 2:期末結轉倉庫領料類 借:生產成本 貸:消耗性生物資產。3:人工費 借:制造費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 4:運費款 借:制造費用 貸:庫存現(xiàn)金5:輔料 借:制造費用貸:庫存現(xiàn)金 6:水費 借:制造費用貸:庫存現(xiàn)金 7:分攤制造費用 借:生產成本 貸:制造費用 8:入庫 借:庫存商品 貸:生產成本 9:結轉 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 10:本月銷售
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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幸福沙 追問
2019-04-11 16:06
小惑老師 解答
2019-04-11 16:08