急急 海老師,可以問個(gè)問題嗎,汽車4S店,廠家給的銷售折讓,本月給上月銷售折讓,單獨(dú)給開的紅字發(fā)票,如何入賬?是借庫存商品-折扣 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù), 借,預(yù)付賬款正數(shù),是這樣做嗎?

快樂陽光
于2015-12-31 13:29 發(fā)布 ??1054次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2015-12-31 14:24
借:預(yù)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出)
你的這個(gè)要看下返還的能不能對(duì)應(yīng)上批次,如果賣了就進(jìn)入成本
還在倉庫的就沖存貨
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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄不對(duì):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44
應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 160(藍(lán)字)
2018-11-27 16:10:22
您好
您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
借:預(yù)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出)
你的這個(gè)要看下返還的能不能對(duì)應(yīng)上批次,如果賣了就進(jìn)入成本
還在倉庫的就沖存貨
2015-12-31 14:24:56
借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2015-12-31 13:54:18
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