
老師報(bào)表不申報(bào)無法繳納附加稅么
答: 你好,這倆的報(bào)送沒有先后的關(guān)系的
老師,銷項(xiàng)稅131149.96,進(jìn)項(xiàng)稅120658.41,前期領(lǐng)票時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了25494元稅款,當(dāng)期納稅申報(bào)表抵扣后不用繳納增值稅了,是不是填納稅申報(bào)表要計(jì)提繳納附加稅,然后繳納附加稅?
答: 不交增值稅,就不計(jì)提附加的哈
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅預(yù)繳申報(bào)表, 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表 ,附加稅(費(fèi))納稅申報(bào)表附加表中這幾個(gè)表是什么意思
答: 你們有關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)不用填寫的

