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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-11 13:07

您好
3月份產(chǎn)生的增值稅跟其他稅費是3月末計提

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 14:59

應付職工薪酬  不用結(jié)轉(zhuǎn)到損益類吧

bamboo老師 解答

2019-04-11 15:04

應付職工薪酬 不用結(jié)轉(zhuǎn)到損益類

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 15:16

哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本

bamboo老師 解答

2019-04-11 15:16

生產(chǎn)成本還是銷售成本?

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 16:32

應付職工薪酬,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:33

不需要啊 要發(fā)放 應付職工薪酬是負債類科目

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 16:36

應付職工薪酬,不需要做任何結(jié)轉(zhuǎn)嗎

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 16:39

應付職工薪酬,也是一種支出,支出不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:39

應付職工薪酬,不需要做任何結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款 庫存現(xiàn)金等

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相關問題討論
不一定都必須要計提的,印花稅就可以發(fā)生時直接入賬
2018-09-05 10:54:58
您好!補充計提0.02就可以了.
2017-04-07 09:54:59
您好 3月份產(chǎn)生的增值稅跟其他稅費是3月末計提
2019-04-11 13:07:52
你好,你單位是小規(guī)模還是一般納稅人 需要先做確認增值稅或結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
2018-08-20 11:20:05
,借:主營業(yè)務收入貸:應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2017-04-11 12:17:12
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