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送心意

Kim

職稱中級會計(jì)師

2019-04-11 11:31

這個(gè)表就是要你填你這個(gè)11800的銷售額開的票是符合哪一種?3%還是5%

孤愴 追問

2019-04-11 11:34

0.03。銷售額11800,稅費(fèi)354。因?yàn)榧径?lt;30萬,免交增值稅

Kim 解答

2019-04-11 11:37

那你的附加稅就是0申報(bào)

孤愴 追問

2019-04-11 11:38

這個(gè)是增值稅的附表。這個(gè)需要填么

Kim 解答

2019-04-11 11:39

附表是對應(yīng)需要填的哦

孤愴 追問

2019-04-11 11:43

怎么填

Kim 解答

2019-04-11 11:45

你這個(gè)銷售額是開的3%還是5%的票啊,你根據(jù)你開票的是什么就填那里啊

孤愴 追問

2019-04-11 11:49

我問的是怎么填。。。我知道百分之三的填啊。然后呢?發(fā)生額填什么扣除額填什么?

Kim 解答

2019-04-11 11:52

你發(fā)出來的表只有一個(gè)啊,金額那一欄填不含稅金額就是

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這個(gè)表就是要你填你這個(gè)11800的銷售額開的票是符合哪一種?3%還是5%
2019-04-11 11:31:52
填在主表的第10行就可以了
2019-01-11 17:13:30
您好!不用繳納增值稅的情況下附加稅0申報(bào)就可以了。不是填免抵稅額欄目,免抵稅額欄目是生產(chǎn)出口企業(yè)申報(bào)免抵退填寫的。
2018-07-12 16:29:14
小型微利企業(yè)免稅銷售額=利潤總額*15%
2019-01-12 11:31:37
您好 根據(jù)不含稅銷售額填寫
2021-10-20 22:31:32
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