
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模企業(yè)收入在免稅額以內(nèi),如何做增值稅的賬務(wù)處理?
答: 您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模納稅人月收入10萬(wàn)元以下的免征增值稅如何賬務(wù)處理?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不足30萬(wàn),免征增值稅,確認(rèn)收入時(shí)增值稅如何賬務(wù)處理
答: 您好,先借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,確認(rèn)免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款)
開差額征收的增值稅發(fā)票,賬務(wù)如何處理,差額征收的小規(guī)模企業(yè)有30萬(wàn)免征增值稅嗎,分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為增值稅減免范圍內(nèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做?




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陳媛 追問(wèn)
2019-04-11 10:13
bamboo老師 解答
2019-04-11 10:16