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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-11 10:07

你好,和開票的一樣做收入的的會計分錄

宋慧敏 追問

2019-04-11 10:08

借 應收賬款
   貸 主營業(yè)務收入 (未開票收入)
       應交稅費 應交增值 銷項

宋慧敏 追問

2019-04-11 10:09

對嗎?老師

暖暖老師 解答

2019-04-11 10:14

是的,這次的會計分錄是正確的

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相關問題討論
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 (未開票收入) 應交稅費 應交增值 銷項
2019-04-11 10:08:57
你好 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2018-07-23 15:41:28
補開的時候不確認收入,申報的時候負數(shù)填列是怎么操作?負數(shù)是已開票沖還是未開票沖?
2021-09-21 21:56:15
您好 請問收款是對公賬號收取的么
2019-12-21 18:40:09
你好,那你應該是3月份確認收入,4月份確認稅
2019-05-13 11:23:50
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