我們是出口退稅公司,3月采購一筆進項,月末的賬務處理要怎么做?因為這個貨物3月沒出口,等4月才出口。月末稅金要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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于2019-04-11 09:43 發(fā)布 ??916次瀏覽
- 送心意
冰兒老師
職稱: 中級會計師
2019-04-11 09:50
你好,三月份采購發(fā)票到了的話,有沒有認證,如認證了,分錄為,借庫存商品,應交稅費-進項稅 貸應付賬款或銀行存款。借其他應收款-應收出口退稅,貸應交稅費-出口退稅 如退稅率與征收率有差,再做筆分錄:借主營業(yè)務成本,貸應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 月末不用結(jié)轉(zhuǎn)稅金。
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你好,三月份采購發(fā)票到了的話,有沒有認證,如認證了,分錄為,借庫存商品,應交稅費-進項稅 貸應付賬款或銀行存款。借其他應收款-應收出口退稅,貸應交稅費-出口退稅 如退稅率與征收率有差,再做筆分錄:借主營業(yè)務成本,貸應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 月末不用結(jié)轉(zhuǎn)稅金。
2019-04-11 09:50:31

你好,可以先做賬,進項不抵扣,等4月抵扣退稅時使用
2019-04-11 10:22:48

你好,征退稅率差結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
出口退稅收到就沖銷,沒有收到就掛賬其他應收款——應收出口退稅款
2018-07-02 16:44:55

您好!符合退稅的部分借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅;不符合退稅的部分借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-06-27 17:44:29

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2017-07-06 07:37:32
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