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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-04-10 22:43

小微企業(yè)在取得銷售收入時,應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費,在達到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時,將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

燕子 追問

2019-04-10 22:46

老師,是不是就是說如果季度沒超過30萬那么但凡是開具的普通發(fā)票,他的增值稅稅額都走營業(yè)外收入?但是如果開具的是專票就需要把稅額計作應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?

岳老師 解答

2019-04-11 09:20

開具專票不能免稅。開具普票且全部銷售額未超過起征點,普票部分可以免稅。

燕子 追問

2019-04-11 10:16

哦哦,老師我快賬把未分配利潤期初數(shù)據(jù)錄入了,然后對今年1到3月份的憑證進行了結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表里面卻沒有未分配利潤數(shù)據(jù)這是怎么回事呀

岳老師 解答

2019-04-11 12:48

請就新問題重新提問。

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小微企業(yè)在取得銷售收入時,應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費,在達到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時,將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
2019-04-10 22:43:50
不做這個,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入就可以
2020-07-13 12:42:03
免征的不需要計提了。
2021-07-12 10:09:08
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 不用,你如果發(fā)票 是免稅 的,就是發(fā)票上沒稅率,你直接用上面的分錄處理就是的 只有發(fā)票上有稅率才是先計提增值稅,然后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2020-07-14 17:54:34
我看你這個應(yīng)符合鑒證咨詢這個 自己開專票 你可以和你稅局溝通確認(rèn)一下 不然你要自己開專票也要去稅局把稅盤發(fā)行一下的
2019-02-14 14:08:35
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