
商貿公司,3月存在先申報納稅,4月再開發(fā)票的情況,但是3月又沒有收到貨款,在處理3月賬務的時候是不是要把該部分未開票先申報的收入確認在3月呢,那相應的成本也要結轉在3月哦
答: 你好,嗯嗯,是的呢,是的
一般納稅人商貿公司,能開勞務發(fā)票嗎?
答: 老師 經營范圍只有建材批發(fā)零售!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是商貿公司,9月開出正數(shù)發(fā)票76923.08,稅13076.92,11月開出負數(shù)76923.08,申報時出現(xiàn)稅款負數(shù),那邊稅管員是這樣說的,要我在未開具發(fā)票收入填寫76923.08,把這個一正一負抵平了,到12月份開出正數(shù)發(fā)票的時候,再沖減這個未開具發(fā)票收入,這樣操作可以嗎?我擔心的是到12月會造成重復計稅的問題。(12月份開出正數(shù)發(fā)票的時候,是不是在附表一,開具專票那填寫76923.08,未開具發(fā)票那一欄填寫-76923.08,這樣提交呢?))
答: 您好,按稅管員說的操作是可以的。12月按您說的填寫。

