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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-10 16:16

免除附加稅計(jì)入營業(yè)外收入 
借所得稅 
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 
貸銀行存款

whsihj 追問

2019-04-10 16:22

利潤表的所得稅費(fèi)用,能直接用優(yōu)惠稅率計(jì)算嗎?

暖暖老師 解答

2019-04-10 16:37

可以的,按照優(yōu)惠后的額金額計(jì)提

whsihj 追問

2019-04-10 16:53

老師,去年是是虧損的13000元,今年第一季度盈利3000元,再申報(bào)第一季度所得稅時(shí),是按3000元盈利申報(bào)還是按加去年虧損零申報(bào)呢?

暖暖老師 解答

2019-04-10 16:54

這里只填寫第一季的利潤

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免除附加稅計(jì)入營業(yè)外收入 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 16:16:34
免征的附加稅不用寫分錄的
2018-04-12 09:46:29
減免的附加稅建議可以做反沖分錄,給沖銷回來。
2019-05-23 11:00:47
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。 附加稅減免做借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 貸 營業(yè)外收入
2018-10-12 18:30:35
你好,減免的附加稅不用計(jì)提的,也就是不用做上面的分錄的,既然做了,那么只要紅字沖回就好,季度一般如果有稅,那么主要是計(jì)提附加稅,企業(yè)所得稅等,其他做賬和平時(shí)月度基本一樣的,
2019-04-23 20:48:12
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