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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-04-10 14:54

你好!不用做賬務(wù)處理進(jìn)項稅借方余額就可以

蜜棗兒美妞 追問

2019-04-10 14:56

那下個月呢?下個月計算稅的時候是不是要減去這個數(shù)

QQ老師 解答

2019-04-10 14:59

你好!是的直接抵扣進(jìn)可以

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你好!不用做賬務(wù)處理進(jìn)項稅借方余額就可以
2019-04-10 14:54:21
您好,預(yù)交的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,200,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,200。下個月如果銷項1000—進(jìn)項600-上月進(jìn)項多200-上月多交200=0,就不做賬務(wù)處理了。那如果銷項1000—進(jìn)項400—上月進(jìn)項200—上月多交200=要交200會計處理,就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200,貸:應(yīng)—未交增值稅200,那如果銷項1000—進(jìn)項1200—上月進(jìn)項200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200,有余額的明細(xì)科目,都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,就行了。
2017-01-14 17:40:23
所得稅是按利潤總額繳納的,你確認(rèn)的收入,對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,不會多交的
2019-07-04 09:47:02
你好,是可以的呢啊
2020-05-14 13:28:18
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)的,可以月末結(jié)轉(zhuǎn),你也可以年末結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-07-21 20:22:55
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