
增值稅申報,2月申報1月份數(shù)據(jù)錯誤,多繳稅怎么辦
答: 去稅局大廳做更正申報。多交的稅金抵扣以后的
個人所得稅,2月本應(yīng)申報12月份的工資數(shù)據(jù),我把1月份的工資數(shù)據(jù)填上申報扣費了,3月份準備申報個稅,發(fā)現(xiàn)錯誤,怎么處理?
答: 個稅金額一樣嗎? 建議去大廳修改數(shù)據(jù)并重新申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月8月份增值稅申報錯誤了也繳了稅款,后來重新申報了也退了多繳的稅,現(xiàn)在申報9月的增值稅里面還有個上期未交后來更正申報的稅額,實際第一次錯誤申報的時候我就繳了稅的,這個要怎么辦
答: 你好,填寫在30藍就可以。





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