
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,其中附表一里的扣除項(xiàng)已填好(開票時(shí)采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無(wú)增值稅),申報(bào)提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
答: 主表稅控器具開的發(fā)票不含稅額也要填寫的
老師好!4月增值稅納稅報(bào)表附表1銷項(xiàng)稅分別填寫已開票數(shù)據(jù)與未開發(fā)票數(shù)據(jù),5月開具4月未開票數(shù)據(jù),如何填寫增值稅納稅申報(bào)表中心銷售額/銷項(xiàng)稅額?如果直接填寫扣除4月未開票數(shù)據(jù),在5月增值稅專用專票系統(tǒng)上的扣除后金額?
答: 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開具發(fā)票填寫正數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
答: 你好,同學(xué)。 你換個(gè)瀏覽器重新試試

