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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-04-10 12:54

你好,增值稅差額征稅。所得稅根據(jù)凈利潤的25%繳納。

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你好,增值稅差額征稅。所得稅根據(jù)凈利潤的25%繳納。
2019-04-10 12:54:04
你好!增值稅的話主要根據(jù)銷售額來確定,月開票額9萬以下免征增值稅。 企業(yè)所得稅也是根據(jù)銷售額,然后扣除項目需要注意有沒有一些費用是不得稅前扣除的。
2018-07-07 21:23:13
按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額是被稅務稽查局檢查出來的稅款專用的(稅務處理決定書)。 表中上面還有一有第6欄“納稅檢查調整的銷售額”要填,就增加了銷項稅金
2018-08-11 09:11:28
沒有銷售的話,增值稅納稅申報表里的計稅依據(jù)為0 現(xiàn)代服務業(yè)計稅依據(jù)就是收取的服務費/(1+稅率)
2015-09-17 14:06:41
你好; 增值稅是根據(jù)你不含稅收入來申報的; 對應的服務或者貨物? ? 的稅率來填寫的??
2022-03-14 14:38:14
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