
2018年發(fā)生業(yè)務招待費19800元,匯算清繳時調增7920元,并補繳792元的所得稅,怎么做賬務處理呢?
答: 您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:銀行存款
今天申報2018年企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務招待費調增了3390.4元,補繳納企業(yè)所得稅339.04元,5??月份怎么做賬務處理?財務報表的勾勒關系才會平衡
答: 借以前年度損益調整,貸應交企業(yè)所得稅。借應交企業(yè)所得稅,貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)19年凈利潤為虧損10000元,匯算清繳時業(yè)務招待費調增2000元,匯算清繳時用不用補交企業(yè)所得稅
答: 應納稅所得額是根據您的凈利潤加納稅調增額減納稅調減額,根據您的描述-10000%2B2000=-8000,應納稅所得額依然為負是不需要補交的
在做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要調增企業(yè)所得稅,比如需要調增1000元企業(yè)所得稅,賬務處理是怎樣的呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳時,收入為0,發(fā)生業(yè)務招待費100元,匯算時是不是要調增100,還是按照發(fā)生額的60調增呢
老師您好,匯繳清算時業(yè)務招待費怎么調增?比如,100萬收入,招待費限額是5000元,發(fā)生招待費6000元,那調增是多少元?如果發(fā)生招待費4000元?




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安初夏?? 追問
2019-04-10 10:10
bamboo老師 解答
2019-04-10 10:20
安初夏?? 追問
2019-04-10 10:20
bamboo老師 解答
2019-04-10 10:22