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彩麗老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-09 21:26

無票收入要計(jì)入當(dāng)期銷售收入中,以銷售收入申報(bào)增值稅和所得稅

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無票收入要計(jì)入當(dāng)期銷售收入中,以銷售收入申報(bào)增值稅和所得稅
2019-04-09 21:26:32
如果收入實(shí)現(xiàn),理應(yīng)一并申報(bào)所得稅。
2019-04-09 13:57:01
同學(xué)你好,這種情況下,需要更正增值稅申報(bào)表,也按加無票收入的申報(bào)處理。
2024-01-13 21:34:43
您好,按照我的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn),正規(guī)的做法,是您6月份無票銷售申報(bào)納稅之后,如果12月份開具了無票銷售的發(fā)票,那么您需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請“附表一銷售額負(fù)數(shù)填寫申請”,也就是抵銷您12月的申報(bào)銷售額,這樣才能避免重復(fù)繳稅。
2019-01-14 14:50:04
增值稅的去稅務(wù)局申報(bào),小規(guī)模的無票收入申報(bào)不了,企業(yè)所得稅的,第三季度根據(jù)一到9月份的累計(jì) 如果第一季度沒有銷售額的話,你的收入、成本分別填寫80和50。
2022-09-03 09:50:40
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