
3月普票開票時開有13稅率,16稅率,4月申報時怎么辦,
答: 按稅率進行申報增值稅附表一,由于是開具的普通發(fā)票,因此是在第三列、第四列填寫數(shù)據(jù)。這是一般納稅人的申報
4月開了16的票。這個月申報表里只有13的稅率怎么辦啊?
答: 這個如果是專用發(fā)票,按13%的稅率在增值稅附表一第一列、第二列填寫數(shù)據(jù)。如果是普通發(fā)票,按13%的稅率在增值稅附表一第三列、第四列填寫數(shù)據(jù) 銷售額與稅額均是按16%的進行匯總計入13%的稅率這一行進行申報處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月1日之后16%的稅票降至13%然后這個月開有13%的稅票,怎么辦?在申報3月份的時候沒有做無票收入然后這個月開有16%的稅票,怎么辦
答: 同學,你好,首先第一種情況,在申報3月份的時候沒有做無票收入然后這個月開有16%的稅票,那么老師建議您馬上作廢發(fā)票,如果不作廢會產(chǎn)生稅收滯納金。第二種情況。這個月開13%的稅票,是合理的。

