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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-09 20:40

你好這個回單怎么跟發(fā)票對不上呀

百合 追問

2019-04-09 20:42

我也在納悶,這是會計學堂的實操課的內(nèi)容

百合 追問

2019-04-09 20:43

老師,假如回單是130800,那麻煩您給我寫下分錄

暖暖老師 解答

2019-04-09 20:58

借固定資產(chǎn)123600 
管理費用60 
應交稅費~進項稅額6480 
           '        待抵扣進項稅額4120 
貸銀行存款

百合 追問

2019-04-09 21:04

老師您好,印花稅不計入不動產(chǎn)的成本嗎

百合 追問

2019-04-09 21:12

老師您好。貸:銀行存款130800 
                                    60 
                                    3600

暖暖老師 解答

2019-04-09 21:35

印花稅不計入,時費用的

百合 追問

2019-04-09 21:38

貸方銀行存款就是130800  
                           3600 
                            60

百合 追問

2019-04-09 21:38

老師貸方這樣對嗎

暖暖老師 解答

2019-04-09 21:38

就是上邊借方三個數(shù)字得合計

百合 追問

2019-04-09 21:40

謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-04-10 00:59

不客氣麻煩給予五星好評

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相關問題討論
你好這個回單怎么跟發(fā)票對不上呀
2019-04-09 20:40:30
你好 借;固定資產(chǎn) 120000+3600+60 應交稅費(進項稅額) 10800 貸;銀行存款 127200
2019-04-09 19:37:05
契稅和印花稅,可計入固定資產(chǎn)-倉庫的入賬成本
2019-07-01 21:33:39
您好,您具體有什么問題,這分錄沒有問題
2019-08-24 17:48:07
你好 借;庫存商品 43798.45,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5693.8, 貸;銀行存款12229.75 ,應付賬款(差額)
2020-05-18 18:35:36
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