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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-09 16:36

你好,分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款。同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸:管理費(fèi)用。

學(xué)堂會(huì)員08 追問

2019-04-09 16:38

現(xiàn)在先不做減免可以嗎?

學(xué)堂會(huì)員08 追問

2019-04-09 16:38

我們現(xiàn)在還沒有業(yè)務(wù),等有業(yè)務(wù)了減免可以吧

牛老師 解答

2019-04-09 17:46

可以的,納稅申報(bào)時(shí),填寫附表四時(shí)先只填寫本期發(fā)生額,暫時(shí)不填寫本期實(shí)際抵減稅額。等有應(yīng)納稅額時(shí),再調(diào)整本期實(shí)際抵減稅額。

牛老師 解答

2019-04-09 17:46

會(huì)計(jì)分錄建議一起做,可以等一兩個(gè)月再一起做也可以。也可以直接先全部做賬。

學(xué)堂會(huì)員08 追問

2019-04-09 18:27

我先全部做賬,進(jìn)費(fèi)用,對(duì)吧只做一個(gè)分錄

學(xué)堂會(huì)員08 追問

2019-04-09 18:30

老師2月工資沒有計(jì)提,3月份發(fā)了工資,我應(yīng)該怎么做

牛老師 解答

2019-04-09 19:12

也可以只做一個(gè),你記清楚就可以

牛老師 解答

2019-04-09 19:13

建議3月份發(fā)放時(shí)先計(jì)提,補(bǔ)做計(jì)提就可以了

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你好,分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款。同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸:管理費(fèi)用。
2019-04-09 16:36:32
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
2018-09-13 11:07:29
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用
2018-12-16 19:21:03
借:管理費(fèi)用…辦公費(fèi)460 ?貸:銀行存款460
2023-02-20 10:37:03
借:管理費(fèi)用貸:銀行存款
2018-01-08 14:13:49
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