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周丹
于2019-04-09 15:44 發(fā)布 ??867次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-04-09 16:28
同學,之前這些款項是否屬于應收或應付?
周丹 追問
2019-04-09 16:29
沒有應收應付
陳詩晗老師 解答
2019-04-09 16:32
計入以前年度損益調整
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之前代賬會計開票做:借:銀行存款支出就做貸銀行存款,,現(xiàn)在想調整銀行余額,與實際相符怎么調
答: 同學,之前這些款項是否屬于應收或應付?
老師外賬銀行存款余額與實際不符,以前會計只拿有票的做外賬,我現(xiàn)在如何調整銀行存款,
答: 你好,查明差異原因,然后做相應的調整分錄,使得二者一致
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,從別的會計接的賬,銀行存款賬面余額比實際少17萬多,想一筆分錄調整的怎么做?借:銀行存款,貸什么呢
答: 你好 是收入少做了嗎
公司之前建賬時銀行存款賬面數(shù)與銀行網(wǎng)銀數(shù)不對,現(xiàn)在是否可以做借銀行存款貸以前年度損益調整?
討論
以前會計做錯了導致銀行存款借方余額比實際多怎么調整?
銀行存款賬面余額與實際余額不符,怎么調?之前的實收資本分錄有誤
之前幾個月軟件里的銀行存款和實際銀行存款不符,怎么調整
你好,老師,金蝶系統(tǒng)銀行存款有差,要怎么調賬,那我要 借銀行存款 貸什么呢,我現(xiàn)在是要做一張憑證來調整金蝶系統(tǒng)銀行余額跟實際導出來的銀行流水余額一致
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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周丹 追問
2019-04-09 16:29
陳詩晗老師 解答
2019-04-09 16:32