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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-04-09 15:23

你好。收回款超過應(yīng)收的了??纯从袥]有和預(yù)收賬款一個科目使用

Sophie/ka 追問

2019-04-09 15:24

沒有,就是很多無票收入

Sophie/ka 追問

2019-04-09 15:24

沒開票的收入

言巖老師 解答

2019-04-09 15:26

你好。是你做的帳嗎。沒有其他原因,看下是不是應(yīng)收款沖多了,

Sophie/ka 追問

2019-04-09 15:26

這個要怎么調(diào)賬啊

言巖老師 解答

2019-04-09 15:29

你好??词悄欠N情況。如果是多做了,你可以掛預(yù)收賬款以后慢慢沖減應(yīng)收款,一種就是退回客戶

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相關(guān)問題討論
你好。收回款超過應(yīng)收的了??纯从袥]有和預(yù)收賬款一個科目使用
2019-04-09 15:23:16
也可能是預(yù)收賬款有這種情況,你看一下科目的明細賬可以找到原因。
2023-12-20 09:57:54
同學(xué)你好 造成應(yīng)收票據(jù)負數(shù)的原因很多,首先要查明原因,然后根據(jù)不同的原因,進行分類處理:   1、沒有設(shè)置預(yù)收賬款的中小企業(yè),可能因預(yù)收貨款等原因形成應(yīng)收賬款的負數(shù)余額。如果經(jīng)常發(fā)生預(yù)收款業(yè)務(wù),建議設(shè)置預(yù)收賬款科目進行核算,如果不經(jīng)常發(fā)生預(yù)收款業(yè)務(wù),在應(yīng)收賬款中暫時掛賬也是可以的。   2、貨已發(fā)出、貨款已收到暫時沒有開發(fā)票的銷售收入,建議盡快開發(fā)票處理。   3、記賬時出現(xiàn)串戶等原因造成。發(fā)現(xiàn)串戶應(yīng)及時更正。   4、其他原因應(yīng)具體分析。   需要說明的是,月末出具財務(wù)報表時,應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款需要根據(jù)月末余額進行重新分類。如果設(shè)置預(yù)收、預(yù)付科目核算的,應(yīng)收賬款中的負數(shù)余額,在出具資產(chǎn)負債表時,可填入預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款中的負數(shù)可填入預(yù)付賬款。如果不設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目的,可相應(yīng)填入應(yīng)付賬款或者應(yīng)收賬款。
2022-02-24 10:07:00
沒有及時結(jié)算款項造成的,需要相關(guān)部門和人員及時聯(lián)系對方,結(jié)算款項。
2019-10-21 12:49:40
你好 你們預(yù)收了對方的貨款
2021-06-19 08:38:01
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