
購稅控盤抵稅,可以下個(gè)月再申請抵稅嗎?如果沒有抵稅是不是就不用在申報(bào)表上填寫減免稅?
答: 您好 購稅控盤抵稅,可以下個(gè)月再申請抵稅 沒有抵稅是不用在申報(bào)表上填寫減免稅
老師,您好!上個(gè)月填增值稅申報(bào)表稅控盤維護(hù)費(fèi)只填附表四,主表跟減免稅申報(bào)沒有天所以沒有抵減稅額,如果在這個(gè)月抵減附表四怎么填呢
答: 你好,之填寫實(shí)際抵扣金額。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教一下:我在11月份交了稅控盤服務(wù)費(fèi)280無,現(xiàn)在申報(bào)11月份的稅了,是不是填寫在附表四呢?另外還要填寫減免稅明細(xì)表嗎?怎么填寫呢?我填寫的正確嗎?如果我本次申報(bào)的時(shí)候沒有增值稅稅,因此無法抵減,如果我下月抵減,怎么抵減呢?是兩個(gè)表都在本期實(shí)際抵減那列填寫嗎?
答: 你不用實(shí)際抵減增值稅,就不用填實(shí)際發(fā)生額那一欄,等實(shí)際抵減,在填列到實(shí)際發(fā)生額那一欄

