
公司是一般納稅人,1月份認證了十三份發(fā)票,但二月份的申報表只做了10份上去,還有3份忘了填上去,這三張發(fā)票這個月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在申報3月份的報表,把這三張發(fā)票的金額和稅額填上去提示數(shù)據(jù)不合,這個問題有解決的辦法嗎?二月份有稅款的,也已經(jīng)繳納了的
答: 你好!你這個2月申報的要重新上門申報了。或者你問下管理,看他怎么要求你改。
公司是一般納稅人,1月份認證了十三份發(fā)票,但二月份的申報表只做了10份上去,還有3份忘了填上去,這三張發(fā)票這個月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在申報3月份的報表,把這三張發(fā)票的金額和稅額填上去提示數(shù)據(jù)不合,這個問題有解決的辦法嗎?二月份有稅款的,也已經(jīng)繳納了的
答: 這個需要找專管員解決的,你這系統(tǒng)1月份就有問題,認證多少就自動出來多少的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是一般納稅人簡易征收,去年12月份收的增值稅專用發(fā)票于今年2月份認證,但納稅申報表上漏填了1分,現(xiàn)需在3月份把漏掉的已認證的發(fā)票在納稅申報表中反映,應(yīng)怎樣填寫,是要直接在附表二的期初上加上這個數(shù)嗎
答: 您好!你應(yīng)該重新申報2月份的報表。

