
由于做錯(cuò)了賬,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)余額與實(shí)際交的稅金不相符,實(shí)際多交了,怎么做分錄
答: 你好,補(bǔ)做多交稅款分錄就是了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金這個(gè)余額和實(shí)際交稅不相符啊,
答: 你好!發(fā)生額對(duì)嗎?要核對(duì)一下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)”,這樣出現(xiàn)了實(shí)際申報(bào)應(yīng)納稅額與資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額不相符。要怎么調(diào)呢?
答: 認(rèn)證了就不存在差額了
資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi),金額跟實(shí)際對(duì)不上,怎么辦啊,多提了19370.7元,把他沖掉怎么做
小規(guī)模納稅人月開票不超三萬(wàn),實(shí)際不交稅,但資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)交稅費(fèi)有數(shù)據(jù),賬做錯(cuò)了?要怎么弄?
稅金及附加算錯(cuò)了交多了,應(yīng)該交13607.49實(shí)際交了17961.63差額部分怎么處理,分錄怎么做?
老師年初應(yīng)交稅費(fèi)城建等附加稅與實(shí)際應(yīng)交數(shù)不相符,怎么調(diào) 到與實(shí)際相附呢,馬上年底了可不可以不相符的話 ,不管 它呢

