
這個月不抵扣稅控費700。可是在賬務處理里已經做了會計分錄了 借:應交稅費紅字700 貸:管理費用紅字700,而且在資產負債表里應交稅費那里有數(shù)字是負700。這個對不對?
答: 你好,可以的,分錄不是紅字 借:管理費用700 貸:銀行存款 700 借:應交稅金 700 貸:管理費用700
老師,我12月份就三筆會計分錄就是下面的圖片。利潤表里就填個管理費用4000,資產負債表里還差
答: 其他應付款沒有余額怎么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產負債表不平,但我找到原因是帳收不回來了,會計分錄,借:壞賬準備、貸,應收賬款,所以資產負債表不平,咋處理?分錄做錯????資產少18257、負債表多1825
答: 不應該這樣,應該補計借資產減值損失貸壞賬準備

