
去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記了,今年需要調(diào)減收入如何做會(huì)計(jì)憑證?去年的憑證是:借:現(xiàn)金1000.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。今年需要把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入
答: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 現(xiàn)金
去年應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 今年如何調(diào)賬 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要納增值稅 所得稅怎么辦
答: 你好,計(jì)提出增值稅就可以,所得稅多繳納了一點(diǎn),就是增值稅的25
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有筆分錄寫錯(cuò):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本錯(cuò)寫成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,今年18年如何調(diào)整這筆分錄?
答: 您好,建議直接,借;以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本),正數(shù)。或者,借;以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)。同時(shí),借;以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:庫(kù)存現(xiàn)金。


A歲月靜好 追問(wèn)
2019-04-09 10:23
果果老師 解答
2019-04-09 10:32