老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

年終獎(jiǎng)個(gè)稅計(jì)算公式有兩種。老師能給發(fā)一下嗎
答: 你好,一種是和工資薪金合并計(jì)算個(gè)稅。
老師,有沒有計(jì)算個(gè)稅的公式
答: 本月個(gè)人所得稅=(本月收入%2B累計(jì)收入額-累計(jì)扣除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除)*預(yù)扣率-已交稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
求個(gè)稅計(jì)算函數(shù)和公式
答: =ROUND(MAX((A1-5000)*0.01*{3,10,20,25,30,35,45}-{0,210,1410,2660,4410,7160,15160},0),2) 公式解釋: 釋①:0.01*{3,10,20,25,30,35,45}為稅率,分別為3%、10%、20%、25%、30%、35%、45% 釋②:{0,210,1410,2660,4410,7160,15160}為速算扣除數(shù),分別為0、210、1410、2660、4410、7160、15160 釋③:參數(shù)MAX意為:個(gè)人工資減去起征點(diǎn)5000的免征額分別乘以7個(gè)稅率,再減去對(duì)應(yīng)的速算扣除數(shù),將最后得到的數(shù)據(jù)取最大值。 釋④:參數(shù)ROUND意為:將公式內(nèi)的數(shù)值四舍五入,保留兩位小數(shù)。 釋⑤:A1,指向稅前應(yīng)發(fā)-稅前抵扣項(xiàng)目之后的應(yīng)稅金額。 稅后工資倒推稅前工資Excel計(jì)算公式 倒推稅前1=MAX((實(shí)發(fā)-5000-{0,210,1410,2660,4410,7160,15160})/(1-{3,10,20,25,30,35,45}%)%2B5000,實(shí)發(fā))%2BSUM(扣除的幾險(xiǎn)幾金) 倒推稅前2=MIN((稅金%2B{0,210,1410,2660,4410,7160,15160})/{3,10,20,25,30,35,45}%)%2B5000%2BSUM(社保) 即:=MIN((稅金%2B{速算扣除數(shù)})/{稅率}%)%2B起征點(diǎn)%2BSUM(按規(guī)定扣除的幾險(xiǎn)幾金) 稅前收入=(稅后收入-扣除費(fèi)用*稅率-速算扣除數(shù))/ (1-稅率) 稅前收入=(稅后收入-扣除費(fèi)用*稅率-速算扣除數(shù))/ (1-稅率) =(稅后收入-扣除費(fèi)用-速算扣除數(shù))/(1-稅率)%2B扣除費(fèi)用 =(稅后收入-扣除費(fèi)用-速算扣除數(shù))/(1-稅率)%2B扣除費(fèi)用 (1-稅率)/ (1-稅率) =(稅后收入-扣除費(fèi)用-速算扣除數(shù)%2B扣除費(fèi)用-扣除費(fèi)用*稅率)/(1-稅率) =稅后收入-扣除費(fèi)用*稅率-速算扣除數(shù))/ (1-稅率)

