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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-09 09:24

不可以,實(shí)際沒(méi)有到賬的這個(gè)錢(qián)

追問(wèn)

2019-04-09 09:28

但是開(kāi)業(yè)前都有費(fèi)用支出,也都是股東現(xiàn)金支付

追問(wèn)

2019-04-09 09:30

印花稅也按100萬(wàn)計(jì)算繳了

暖暖老師 解答

2019-04-09 09:33

那些你可以作為實(shí)收資本

追問(wèn)

2019-04-09 09:38

老師,那些是哪些?都可以嗎?

追問(wèn)

2019-04-09 09:42

半年前賬務(wù)處理借:現(xiàn)金100萬(wàn),貸:實(shí)收資本100萬(wàn),半年后,借:銀行存款10萬(wàn),貸:現(xiàn)金10萬(wàn),可以不。半年前就將100萬(wàn)做為實(shí)收資本了,因?yàn)橛兄Ц顿M(fèi)用。

暖暖老師 解答

2019-04-09 10:08

可以的,這樣處理也是對(duì)的

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不可以,實(shí)際沒(méi)有到賬的這個(gè)錢(qián)
2019-04-09 09:24:50
不行的,資金賬簿印花是按實(shí)際實(shí)收資本來(lái)交的。認(rèn)繳為0,應(yīng)該不交印花的。等到年底認(rèn)繳了多少,再按多少交印花。既然交了也沒(méi)事,遲早要交的。建議你把借現(xiàn)金貸實(shí)收資本那個(gè)分錄刪除。存的10萬(wàn),借:銀行存款 貸:實(shí)收資本。
2019-04-17 11:00:45
1、現(xiàn)在是認(rèn)繳制,所以可以不體現(xiàn)的。 2、可以作為借款也可以作為實(shí)收資本核算。
2017-12-03 16:12:53
你好!那就不處理
2016-10-21 13:09:32
這個(gè)不是,這個(gè)填寫(xiě)你后面到賬時(shí)間,你這個(gè)寫(xiě)幾年之后把,
2020-02-26 13:27:17
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