
在用友T3中做了以前年度損益調(diào)整186352元,涉及的科目是庫存現(xiàn)金和未分配利潤,導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對,要怎么調(diào)資產(chǎn)負債表和利潤表呢?
答: 您好 用了以前年度損益調(diào)整科目 資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對 是正常的 不用另外再調(diào)整
做了一筆以前年度損益調(diào)整,導致資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對了,咋整。
答: 你好 這個屬于正常的差異 沒關(guān)系
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我補交了去年的所得稅,涉及了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤勾稽關(guān)系不對,我需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
答: 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好,符合這個勾稽關(guān)系?

