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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-09 08:44

你好 
 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2019-04-09 09:47

固定資產(chǎn)呢?

鄒老師 解答

2019-04-09 09:54

你好,按原值—折舊—減值準(zhǔn)備填寫

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你好  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
2019-04-09 08:44:43
你好  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
2018-10-09 19:38:57
你好,直接套公式。但是計(jì)算出來(lái)的數(shù)字是沒(méi)有意義的,因?yàn)閼?yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率是默認(rèn)計(jì)算的數(shù)值是正數(shù)的
2020-07-29 08:52:53
您好,一般情況下,應(yīng)收票據(jù)按總賬科目余額填寫到資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款按借方明細(xì)科目余額,再加預(yù)收賬款借方明細(xì)科目余額,再減去壞賬準(zhǔn)備的和,來(lái)填寫資產(chǎn)負(fù)債表的。
2019-02-16 15:54:08
您好,期初應(yīng)收賬款可以看上年年末的應(yīng)收賬款期末值。
2020-12-12 21:48:42
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