
3月份還有顧客最后一天簽訂的合同,發(fā)貨在4月份,款項月結(jié)的,顧客要求開16%的稅點,那4月開16%稅率發(fā)票,4月的申報表怎么填?沒有16%的項目了?
答: 您好,您應(yīng)該在四月份申報所屬期三月稅款的時候,也就是目前進行申報,先申報未開票收入,按照16%的稅率申報,然后之后你才可以開具16%的增值稅專用發(fā)票。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
3月份簽訂的合同16稅率,但款未付,現(xiàn)在4月份客戶需要開16發(fā)票
答: 你好,可以開的。稅務(wù)局就是會監(jiān)管。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們和客戶在3月份簽訂17%稅率的購銷合同,3月份收到客戶的款,我們在4月份發(fā)貨的?,F(xiàn)在只能開16%稅率發(fā)票了,應(yīng)該怎么處理呢?重新簽訂合同開16%稅率發(fā)票嗎?
答: 4月份有沒有申報為未開票收入?。?


露寶 追問
2019-04-09 08:45
露寶 追問
2019-04-09 08:45
露寶 追問
2019-04-09 08:47
沈家本老師 解答
2019-04-09 14:22
露寶 追問
2019-04-09 14:24
沈家本老師 解答
2019-04-09 17:55