
第一次給別人做代賬,業(yè)務(wù)量不多,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),這么做對(duì)嗎?1本月收入1260 ?借:庫(kù)存現(xiàn)金1260 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1223.3 ?應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅36.72計(jì)提工資 ?借:管理費(fèi)用200 ??貸:應(yīng)付職工薪酬---應(yīng)付工資 ?2003發(fā)放工資 ??借:應(yīng)付職工薪酬---應(yīng)付工資 ?200 ??貸:庫(kù)存現(xiàn)金:2004增值稅轉(zhuǎn)出: ?借: ?應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅36.7 ?貸: 營(yíng)業(yè)外收入:36.75結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1223.3 營(yíng)業(yè)外收入:36.7????????????貸:本年利潤(rùn) ?12606結(jié)轉(zhuǎn)損益:借:本年利潤(rùn):200 ?貸:管理費(fèi)用:200
答: 你好,上面的分錄都正確
小規(guī)模納稅人3月免征增值稅,上月同樣也是,能看一下這些會(huì)計(jì)分錄有需要修改的嗎?(1)、本月銷售產(chǎn)品,確認(rèn)收入 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(2)、本月結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品(3)、現(xiàn)金購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品一批 借:庫(kù)存商品 貸:現(xiàn)金(4)、發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付工資 貸:現(xiàn)金(5)、計(jì)提本月工資 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸:應(yīng)付工資(6)、結(jié)轉(zhuǎn)本月免繳增值稅稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入(7)、支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)借:管理費(fèi)用 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 280(8)、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn)(9)、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤(rùn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 營(yíng)業(yè)費(fèi)用—工資
答: 你好,分錄正確沒問題
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)付職工薪酬貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ——應(yīng)交消費(fèi)稅借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品為什么消費(fèi)稅要轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)您好。這不是消費(fèi)稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費(fèi)。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。


凡物』 追問
2019-04-09 08:25
凡物』 追問
2019-04-09 08:26
佟老師 解答
2019-04-09 08:31