老師,購銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計稅依據(jù): 按合同:若合同分價稅,以不含稅價款;未分,含增值稅。 按實際:采購看原材料等借方 %2B 進項不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項不含稅(需剔除非購銷、調整特殊情況)。 定期匯總:匯總當期購銷金額,再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對,又把1-6 問
您好,你點更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師,您好,請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 答

開具了一張普通發(fā)票差額征稅的,金額是4000扣減額也是4000.稅率5%,稅額就為0了,申報的時候如何申報?申報的時候稅額不可以為0
答: 按照實際數(shù)額填報 差額部分在附列資料填報
關于免稅項目,開具增值稅普通發(fā)票(0稅率),在申報增值稅減免稅申報明細表的時候如何處理?免稅額怎樣填寫呢?銷售額怎樣填寫呢? eg:開具發(fā)票價稅合計1450000,其中稅率為0,銷售額是寫1450000/1.06還是1450000,免稅額是寫1450000/1.06*0.06還是0
答: 銷售額是寫1450000/1.06,免稅額是寫1450000/1.06*0.06
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月開了一張差額征稅的發(fā)票,在報稅的時候怎么申報?附表1顯示的是發(fā)票的差額征稅稅額,而主表則顯示的發(fā)票上的金額的全額稅額?請如何正確申報?
答: 看一下這張關于差額申報的圖表能否幫到你,還有課堂有關于差額征稅報稅的課程你可以去學習下。

