
建賬時只有庫存商品余額,應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)金額,短期借款金額,其他應(yīng)付款余額,左右不平,因?yàn)槭莾?nèi)賬,不知道之前的收款方式,把差額倒計(jì)擠到庫存現(xiàn)金或銀行存款的科目里行嗎
答: 倒計(jì)以后和實(shí)際的相符嗎
內(nèi)帳建賬,以前沒有賬,只有銀行存款余額,庫存現(xiàn)金余額,庫存商品金額,試算平衡表不平 只有借方余額沒有貸方。我怎么把試算平衡不弄平?
答: 那就強(qiáng)制弄平呀,貸方掛其他應(yīng)付款-老板
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司是去年開始營業(yè),內(nèi)帳一直沒有做,從今年9月開始新建賬套做內(nèi)帳。我只知道現(xiàn)在目前公司的賬目上的,銀行存款,庫存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款,庫存商品的余額,負(fù)債和所有者權(quán)益的余額我不知道,填進(jìn)去以后期初余額試算不平衡,有沒有什么方法可以算出期初余額呢?
答: 你好,同學(xué)。 你首先是要財(cái)務(wù)清查,就是把這些數(shù)據(jù)找齊了,才能正常建賬處理。


李銘君 追問
2019-04-08 22:10
李銘君 追問
2019-04-08 22:11
逸仙老師 解答
2019-04-09 07:11