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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-08 20:46

您好,這進項稅額不可以抵扣的,需要進項稅額轉(zhuǎn)出的

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您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
您好,這進項稅額不可以抵扣的,需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2019-04-08 20:46:01
需要通過應(yīng)付職工薪酬,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,進項稅額 貸銀行,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,之后補計提,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-02-19 15:40:01
最好通過應(yīng)付職工薪酬過度一下 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 認證的時候,借: 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:管理費用-福利費 轉(zhuǎn)出的時候,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-02-19 14:59:36
是的,你沒有理解錯?!皢挝还芾碣M用--福利費”收入應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。
2023-03-24 14:03:22
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