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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 19:42

你好,把暫估入庫的分錄沖銷,然后做無票購進(jìn)材料分錄

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你好,把暫估入庫的分錄沖銷,然后做無票購進(jìn)材料分錄
2019-04-08 19:42:46
收到發(fā)票的時(shí)候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
同學(xué),你好 一般都是紅字沖暫估,然后重新做一筆正確的分錄
2021-07-12 14:49:37
您好!借原材料—暫估 貸應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時(shí)候,借生產(chǎn)成本—暫估 貸原材料—暫估 收到發(fā)票的時(shí)候做同樣的分錄,只是做負(fù)數(shù)沖減暫估的
2020-11-25 12:02:10
你好,不用沖紅,直接匯算調(diào)增就可以了
2020-02-18 14:06:26
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