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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-08 14:42

那就把你沖銷的原負(fù)數(shù)沖回來就可以!

薈花之美 追問

2019-04-08 14:46

老師還能問你個問題嗎,  匯算清繳和財務(wù)報表不一致

馬老師 解答

2019-04-08 14:54

你就根據(jù)你的這個提示去和你的表核對 查找原因 
新的問題要重新提問的一般

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相關(guān)問題討論
你好 這個你最好跟稅局確定下 有的可能跨年了不允許抵扣的
2019-08-13 09:40:40
您好, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 抵減增值稅時,做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】 貸:管理費(fèi)用 申報時需要填寫減免稅明細(xì)表【如果是一般納稅人的話,還需要多填寫附表四】
2020-07-13 14:19:40
你好 去年的跨年了有些地方稅局是不允許的 你可以問問你稅局是否有要求 沒有的話可以一起
2019-06-06 16:39:16
那就把你沖銷的原負(fù)數(shù)沖回來就可以!
2019-04-08 14:42:16
你申報的時候,在附表4和主表應(yīng)納稅額減征額填寫就好了
2018-11-05 10:57:05
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