建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣(mài)了一輛二手車(chē),二手車(chē)銷(xiāo)售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷(xiāo)售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷(xiāo)售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷(xiāo)售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷(xiāo)售苗木享受免稅,開(kāi)免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

交的企業(yè)所得稅印花稅,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)嗎?
答: 。借本年利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用,稅金及附加。
本月印花稅多計(jì)提了,下個(gè)月沖減時(shí)需要沖減本年利潤(rùn)么?如果不需要為什么?企業(yè)所得稅為什么多計(jì)提了就要沖減本年利潤(rùn)?
答: 你好,現(xiàn)在印花稅不需要計(jì)提了,發(fā)生時(shí)直接計(jì)入,借稅金及附加,貸銀行存款,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,補(bǔ)繳了2021年印花稅和企業(yè)所得稅,我做了2筆分錄,1、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:銀行存款,2、做:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅、印花稅貸利泣分配-未分配利潤(rùn),對(duì)嗎
答: 你好,第一個(gè)是支付的印花稅,第二個(gè)這個(gè)是什么的,這個(gè)是紅沖計(jì)提的嗎?









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大小姐 追問(wèn)
2019-04-08 14:41
莊老師 解答
2019-04-08 14:44
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2019-04-08 14:45
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2019-04-08 14:46
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2019-04-08 14:50