
是個(gè)體戶,上季度電子發(fā)票開了129800元,代開增值稅專票481900元,增值稅已經(jīng)扣了,那么這個(gè)月申報(bào)附加稅該扣多少!怎么算!
答: 你好,代開發(fā)票增值稅已經(jīng)扣除了,附加稅也扣除了,
個(gè)體小規(guī)模,本季度,電子開票129800元,代開專票481900元,本季度交納增值稅不?還是光附加稅?
答: 你好,需要交納增值稅,也需要交納附加稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅專票稅局代開的,已經(jīng)交了稅款,附加稅自己網(wǎng)上扣款,今年12月,直接扣繳了附加稅,忘記了十月開的普票也要交增值稅及附加稅,我提交了增值稅申報(bào)表,可是附加稅已經(jīng)扣款了,少交了附加稅我該怎么辦
答: 附加稅按你本月實(shí)際繳納的增值稅額申報(bào)


莊老師 解答
2019-04-08 09:10