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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-08 08:45

你好,這樣都是可以的,這樣做就行

珍 追問

2019-04-08 11:48

老師  剛那個問題問了五次,不能繼續(xù)了。    真的謝謝你這么耐心回答我。    那收到第一筆預(yù)付款。  借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款    申請進(jìn)度款   收到錢   借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款     掛靠公司給我們開票付他們稅點(diǎn)。  借:稅金及附加   貸:銀行存款     等到最后收到97%  的錢   3%留質(zhì)保金。  借:銀行存款   貸:預(yù)收賬款    借:預(yù)收賬款   貸:工程結(jié)算    借:應(yīng)收賬款一3%質(zhì)保金   貸:工程結(jié)算

樸老師 解答

2019-04-08 12:52

嗯,可以的,滿意請給五星好評,謝謝

珍 追問

2019-04-08 13:12

好  一會給你評       但是我在想。。如果不走預(yù)收   按照你第一次說的。。收到10%預(yù)付款。   借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款   借:應(yīng)收賬款  貸:工程結(jié)算收入      如果這樣記  可以嗎?好像這樣記,比較不通順。   還是走預(yù)收賬款。。。。老師我,這樣理解  對嗎

樸老師 解答

2019-04-08 13:53

應(yīng)收和預(yù)收是一樣的做法,只是科目不一樣

珍 追問

2019-04-08 15:40

哎  對方  付了合同10%的預(yù)付款。   27萬   其中84000壓在銀行做保函保證金。   現(xiàn)在收到剩下的錢。  借:銀行存款150900  稅金及附加 35100(付別人稅金)  其他應(yīng)收款84000   貸:預(yù)收賬款270000     這樣記  對嗎

樸老師 解答

2019-04-08 15:45

嗯,這樣做是正確的

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你好,這樣都是可以的,這樣做就行
2019-04-08 08:45:40
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017-03-01 16:16:22
計入開發(fā)間接費(fèi)用處理
2018-08-01 09:11:58
你好,如果是新安裝設(shè)備,你現(xiàn)在列支“在建工程”科目,安裝完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2019-03-07 14:55:57
你好,這些具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-04-14 13:53:22
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