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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-07 21:42

按回單進(jìn)行做賬務(wù)處理,至于股東分期付款不用管,直接按發(fā)票的金額入賬處理。

阿黎 追問(wèn)

2019-04-07 21:43

發(fā)票金額是50萬(wàn),只付了20萬(wàn),怎樣做帳啊,剩下的辦的車(chē)

江老師 解答

2019-04-07 21:46

按發(fā)票金額50萬(wàn)元入固定資產(chǎn),至于付了20萬(wàn)元,應(yīng)付賬款掛賬50萬(wàn)元,付款20萬(wàn)元,減少應(yīng)付賬款20萬(wàn)元,最后應(yīng)付賬款余額是貸方余額30萬(wàn)元,后期支付處理。

阿黎 追問(wèn)

2019-04-07 21:51

后期支付是股東分期付款支付,把回單拿過(guò)來(lái),那帳怎樣平

江老師 解答

2019-04-07 21:52

多余的錢(qián)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理。就是多余的錢(qián)就是付的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

阿黎 追問(wèn)

2019-04-07 21:56

剩余的30萬(wàn),是分24個(gè)月付清,股東拿過(guò)來(lái)的回單,還的本金借:應(yīng)付帳款,貸實(shí)收資本,利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用,我就不知道支付利息,貸方做什

阿黎 追問(wèn)

2019-04-07 21:57

也做實(shí)收資本

江老師 解答

2019-04-07 22:00

你可以將錢(qián)全部先計(jì)入其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)實(shí)收資本,因?yàn)檗D(zhuǎn)實(shí)收資本是需要交印花稅,按資本金的萬(wàn)分之五計(jì)算,減免一半,交一半的印花稅。

阿黎 追問(wèn)

2019-04-07 22:03

也可以做其他應(yīng)付款,不轉(zhuǎn)實(shí)收資本,帳上有錢(qián)了,還可以還款

江老師 解答

2019-04-07 22:03

是的,也可以賬上有錢(qián)了,直接還給老板的。這個(gè)靈活多了,如果是記了實(shí)收資本,必須交稅

阿黎 追問(wèn)

2019-04-07 22:04

謝謝老

阿黎 追問(wèn)

2019-04-07 22:06

江老師,一般什么時(shí)候在線,

江老師 解答

2019-04-07 22:09

基本上都是在線的。當(dāng)然也有出差的時(shí)候。

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按回單進(jìn)行做賬務(wù)處理,至于股東分期付款不用管,直接按發(fā)票的金額入賬處理。
2019-04-07 21:42:11
你好 借固定資產(chǎn)50萬(wàn) 貸銀行存款20萬(wàn)長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息 借應(yīng)付利息 長(zhǎng)期應(yīng)付款貸銀行存款
2019-05-31 10:31:36
你好,同學(xué)。 可以這樣處理的,這是合理的
2020-01-11 18:35:22
你好,分清這筆款項(xiàng)的用途,如果是借款,你的分錄完全正確。如果是投資款,則借記銀行存款 貸記實(shí)收資本
2018-04-02 21:47:34
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2017-08-11 10:07:41
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