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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-07 18:45

您好 
借 其他應收款~法人 
貸 銀行存款 
借 應付職工薪酬~工資 
貸 其他應收款~法人

紫茉莉 追問

2019-04-08 19:47

老師,轉給法人的錢其中一部分是用來支付1、2、3月份的臨時工費,那這部分的分錄具體怎么做呢?(1、2、3月份的臨時工費用,入的是管理費用~工資)

bamboo老師 解答

2019-04-08 20:08

借 其他應收款~法人 
貸 銀行存款 
借 管理費用~工資 
貸 應付職工薪酬~工資 
借 應付職工薪酬~工資 
貸 其他應收款~法人

紫茉莉 追問

2019-04-08 21:20

老師,那摘要就寫 :支付1、2、3月份的工資嗎?(核算工資當時是按月份核算的)法人是寫具體姓名還是就寫法人?

bamboo老師 解答

2019-04-08 21:21

最好按月寫分錄  
法人寫具體名字

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相關問題討論
您好 借 其他應收款~法人 貸 銀行存款 借 應付職工薪酬~工資 貸 其他應收款~法人
2019-04-07 18:45:35
你轉給法人是其他應收款,那這個錢到底是公司用還是法人個人在用呢。
2021-03-29 15:59:30
要有勞務費發(fā)票才可以的,沒有的話只能計入營業(yè)外支出
2020-04-13 22:25:20
不一定,現(xiàn)金結算也是可以的
2018-07-05 12:28:48
你好!操作上是沒問題的。
2018-01-16 15:37:31
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