2018年5月到大廳交了500元的注冊資本金印花稅,現(xiàn)檢查準備進行年度匯算清繳才發(fā)現(xiàn)錯計入管理費用一業(yè)務(wù)招待費了,要如何處理?
1624977463
于2019-04-07 09:20 發(fā)布 ??835次瀏覽
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文老師
職稱: 中級職稱
2019-04-07 09:44
那您匯算清繳的時候,按正確的填寫就可以,現(xiàn)在調(diào)帳意義也不大
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那您匯算清繳的時候,按正確的填寫就可以,現(xiàn)在調(diào)帳意義也不大
2019-04-07 09:44:51

你好,不能因為業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)整增加就把本來屬于業(yè)務(wù)招待費核算的計入福利費核算的
2018-05-07 15:36:54

業(yè)務(wù)招待費,福利費
2017-11-16 11:11:45

你好,是匯總一起計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額的
2019-02-25 17:45:09

匯算清繳調(diào)增的管理費用是根據(jù)企業(yè)的收入和利潤,為企業(yè)提供一些報銷、招待費、學習培訓(xùn)費等企業(yè)管理費用的稅前補償支出。這些支出不僅可以提高企業(yè)的運營效率,而且還可以減少稅收。例如,采購設(shè)備、培訓(xùn)和招聘員工,以及招待客戶等都可以列為匯算清繳調(diào)增的管理費用。拓展知識:除了支持企業(yè)發(fā)展,管理費用還可以鼓勵企業(yè)努力實現(xiàn)創(chuàng)造性和可持續(xù)發(fā)展,可以活躍企業(yè)的整體操作氛圍,使企業(yè)有更好的生存空間。
2023-03-16 14:04:57
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