建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

去年的進(jìn)賬,銷賬都調(diào)平了,然后去年其實(shí)有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到今年怎么調(diào)到跟增值稅報(bào)表一致呢,
答: 您好,可以根據(jù)賬上余額和報(bào)表金額的差額,做分錄處理。
去年賬上的進(jìn)項(xiàng)跟申報(bào)表的金額沒對上 導(dǎo)致18年1月初交完稅出現(xiàn)未交增值稅借方5萬多 今年我要怎么調(diào)賬 我才能做到賬上的未交增值稅跟申報(bào)的一致
答: 這個(gè)需要找到具體的原因,才能調(diào)賬,不能隨便調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)賬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有個(gè)賬應(yīng)該做入轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,我做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,今年調(diào)出來應(yīng)該怎么做賬?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)





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