
補(bǔ)開了以前年度的增值稅普通發(fā)票34萬元,(稅款已繳),當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?填在哪個欄次?
答: 小規(guī)模的嗎?填寫1.3欄
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬,普通票不含稅金額4萬,應(yīng)該填在哪個欄次
答: 小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款,應(yīng)在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在填寫增值稅納稅申報(bào)表時,應(yīng)將當(dāng)期開具專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
合作社上個季度開了30多萬普票 填增值稅申報(bào)表應(yīng)該填在哪一欄 需不需要填增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)
答: 小規(guī)模納稅人開票12月的話是免稅的,填寫小微企業(yè)免稅銷售額即可,需要填寫減免明細(xì)表

