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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-04-05 20:50

你好,賬面現(xiàn)金過多是沒有存現(xiàn)。欠款可以計(jì)提減值。

anna 追問

2019-04-05 20:51

付出去的沒有發(fā)票怎么提減值

月月老師 解答

2019-04-05 20:52

你好,付出去的沒有發(fā)票做無票費(fèi)用,但是不能所得稅稅前扣除。

anna 追問

2019-04-05 20:55

已經(jīng)掛在賬上好幾年了,這個怎么調(diào)整做賬務(wù)處理呢

月月老師 解答

2019-04-05 20:56

你好,什么掛在賬上好幾年了。

anna 追問

2019-04-05 20:59

付出去的費(fèi)用沒有發(fā)票,掛在賬上好幾年了

月月老師 解答

2019-04-05 21:06

你好,掛在了哪個科目。

anna 追問

2019-04-05 21:06

往來上面

月月老師 解答

2019-04-05 21:15

你好,其他應(yīng)收款計(jì)提減值,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

anna 追問

2019-04-05 21:23

那如果是應(yīng)付賬款呢

月月老師 解答

2019-04-05 21:25

你好,也是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

anna 追問

2019-04-05 21:28

可是我已經(jīng)付出去了,余額是在應(yīng)付賬款借方的

月月老師 解答

2019-04-05 21:29

你好,付出去了,沒有取得發(fā)票,對嗎

anna 追問

2019-04-05 21:29

是的呀

月月老師 解答

2019-04-05 21:31

你好,收據(jù)有吧,轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,但是所得稅稅前不能扣除。

anna 追問

2019-04-05 21:32

也沒有收據(jù),怎么做分錄呢

月月老師 解答

2019-04-05 21:32

你好,寫一個說明付里面吧。

anna 追問

2019-04-05 21:33

怎么寫,分錄怎么做呢

月月老師 解答

2019-04-05 21:37

你好 
借:管理費(fèi)用 
貸:預(yù)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,賬面現(xiàn)金過多是沒有存現(xiàn)。欠款可以計(jì)提減值。
2019-04-05 20:50:00
如果有協(xié)議等證明文件證明往來款項(xiàng)對沖,可以直接做賬,不用過賬
2019-04-12 15:53:32
借;實(shí)收資本 貸;銀行存款
2017-04-12 16:19:11
您好,您可以看銀行流水呀
2019-05-30 11:46:58
你好,這個是別人欠你們的錢。當(dāng)時借款了嗎?
2019-12-31 15:33:39
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