
小規(guī)模,2018年12月只有一筆收入12000元,做分錄:借:應收賬款12000元,貸:主營業(yè)務收入11650.49元。貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅費349.51元之后沒有轉入收入,造成少報收入.現(xiàn)在2019年第一季度申報,該怎樣處理呢?
答: 你好! 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費349.51 貸:營業(yè)外收入
17年的帳中,借:預收賬款12000 貸:應收賬款12000;我做成借:預收賬款12000貸:主營業(yè)務收入11650.49 應交稅費_應交增值稅_銷項稅349.51,現(xiàn)在要調(diào)整,分錄怎么做
答: 借:應收賬款 貸方藍字 12000 貸:以前年度損益調(diào)整 -11650.49 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 -349.51
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1.???????? 6月份A學員預交了一年的學費12000?? 借銀行12000 貸預收120002.???????? 公司開具了發(fā)票12000(小規(guī)模稅率3%,其中未稅11650.49,銷項稅349.51)借預收12000? 貸主營業(yè)務收入11650.49? 銷項稅349.513.???????? 6月份實際消耗的收入只有1000(12000/12),按權責發(fā)生制 6月份只確認1000的主營業(yè)務收入,這個分錄怎么做?
答: 11650.49,銷項稅349.51) 借預收12000? 貸主營業(yè)務收入11650.49? 銷項稅349.51 這個分錄確認不對,不確認收入只確認稅 借:預收賬款349.51 貸:應交稅費-增值稅


蔣飛老師 解答
2019-04-05 16:44