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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-04-05 16:43

你好! 
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費349.51 
貸:營業(yè)外收入

蔣飛老師 解答

2019-04-05 16:44

金額不大,直接做上面的分錄就可以了

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相關問題討論
你好! 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費349.51 貸:營業(yè)外收入
2019-04-05 16:43:38
借:應收賬款 貸方藍字 12000 貸:以前年度損益調(diào)整 -11650.49 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 -349.51
2018-12-20 14:41:24
1、借:應交稅費—應交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結轉 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2019-03-08 14:40:40
11650.49,銷項稅349.51) 借預收12000? 貸主營業(yè)務收入11650.49? 銷項稅349.51 這個分錄確認不對,不確認收入只確認稅 借:預收賬款349.51 貸:應交稅費-增值稅
2019-06-20 17:25:38
你開票時 借:預收賬款 貸:應交稅費~增值稅 分期確認收入 借:預收賬款 貸:營業(yè)收入
2019-06-20 17:31:17
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