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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-05 16:56

您好,合理的,可能會有尾差的,就根據(jù)系統(tǒng)生成的,小規(guī)模對不可以改的,繳納對時候用營業(yè)外收入或支出調(diào)整一下,這是銷售貨物的

燕子 追問

2019-04-05 17:27

走營業(yè)外收入對于匯算清繳清繳如何處理?老師有具體明文規(guī)定,那我這7分可以借應交稅費0.07貸營業(yè)外收入0.07調(diào)的和申報表一直是不?這樣和金稅盤就對不上了?這樣有關系嗎?

文老師 解答

2019-04-05 18:03

您好,您這個就是根據(jù)金稅盤的金額的

燕子 追問

2019-04-05 21:41

金稅盤出來的稅金是671.72,但是按稅控機的數(shù)據(jù)填寫收入是22388.28,稅額是671.65這個老師到底怎么填寫數(shù)字了,是調(diào)成稅款和金稅盤一致的話收放就多的2.39,如果按金稅盤出來收入,申報表數(shù)字是差的0.07到底處理了?、

文老師 解答

2019-04-06 08:28

根據(jù)稅控盤的收入,稅額是自動生成的,不能改就按生成的數(shù)據(jù)

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您好,合理的,可能會有尾差的,就根據(jù)系統(tǒng)生成的,小規(guī)模對不可以改的,繳納對時候用營業(yè)外收入或支出調(diào)整一下,這是銷售貨物的
2019-04-05 16:56:31
按你合計填寫就可以 是合理的,四舍五入的差異 借應交稅費-應交增值稅671.72貸營業(yè)外收入 不調(diào)整收入 是的,貨物及勞務 填寫10116.47+12271.81
2019-04-06 08:19:53
你憑紅字信息表在開票軟件內(nèi)開具紅字發(fā)票,稅務處理就是沖銷了你的一部分開票金額,賬務處理也同樣,沖減營業(yè)收入和銷項稅。當月開,次月申報,部分金額能開
2020-07-20 09:33:48
您好,您需要修改納稅申報表,納稅申報表的金額需要和防偽稅控開票金額一致,才能夠通過申報比對。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-04-01 16:16:49
你好,可能是由于尾差導致,這個沒關系,下月申報時多申報幾分錢,使得累計金稅盤開票金額與申報稅額保持一致。
2019-02-26 21:06:57
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